今年1-6月份,金威热电公司共完成发电3.72亿度,完成年度计划的50.59%,利润总额完成年度预算目标的55.24%,安全生产零事故,实现时间过半完成任务过半的可喜成绩。
靠经营创效益
通过严控物资采购价格、加强物资验收、及时市场调研等方面,调整物资采购和销售价格,保质保量,严把原料进口关。一是严格执行《物资采购审计规定》,对各类物资采购必须询价三家以上供货商,坚持以货比三家与不高于历史购买价格等,确定供货单位,严控物资采购价格。二是坚持由使用单位、供应商、经营部采购员及仓库管理员,根据《济宁金威热电有限公司物资入库验收程序的管理规定》,共同对物资进行验收,质量不合格物资坚决不收,并根据质量指标化验情况进行折算,确保采购物资的质和量。三是及时了解市场行情,调整物资采购和销售价格。上半年对大宗原辅材料进行市场调研,同比缓蚀阻垢剂下调250元/吨; 粘泥剥离剂下调350元/吨;杀菌灭藻剂下调250元/吨;工业氨水下调40元/吨,碳酸钙粉下调5元/吨,磁铁矿粉下调80元/吨,节约采购资金约20万元。
紧跟市场步伐,严格控制代存数量,及时上调精煤销售价格。1月份精煤价格及时上调10元/吨,散户下单18000吨,为公司增效近18万元。2月份调整精煤销售价格山东中泽下单5000吨,价格510元,比同行业煤质价格高出20元左右,为公司增效约10万元,3-5月精煤销售价格累计上调100元/吨,月增加效益约200万元。
向管理要效益
通过加强设备管理维护,发现设备缺陷及时处理,能自修的不外修,能修旧利废的不更新,强化设备维修审批,压减设备维修费用。将各车间设备维修费用列入月度绩效考核,每月对备品配件等设备维修材料领用、机物料消耗、日常外委维修、零星工程等费用统计核算,对设备维修费用降低的车间按比例给予适当奖励,费用超出的车间按比例给予处罚,以此加强公司各车间设备管理工作的主动性,提高设备利用率,消除了安全隐患又增加了效益。2016年4月份车间对3#炉引风机液偶自行维修,节约维修费用10万余元等。5月份对32#、71#等给煤机、2#软化水泵、52仓泵等,通过自行维修节约外委维修费用8万余元。上半年共节减设备维修费用约63万元。
另外,通过严格执行工程造价管理规定,加强工程预决算,严控工程项目投入。上半年对1#、2#渣库、吸尘器改造等共24项小型零星工程进行预算审计,施工方工程预算金额为43.54万元,经初审后为公司节约费用14.62万元。并坚持所有工程项目在预算审计的基础上压减10%作为招标控制价,6月份按工程造价管理规定对一、二期爬梯、围栏、平台及2#输煤走廊钢结构防腐刷漆工程进行了预算编制,在预算的基础上压减10%,节减费用约2万多元。上半年共组织进行了11个项目招标,通过招标压减项目工程费用资金约100 万元。
热电公司紧盯影响公司效益的关键性经济指标,通过加强机组运行管理、优化系统运行、实施技术改造等多种举措,强化全员成本意识,强化预算管理,降低消耗来向管理要效益,向细节要效益,取得显著成效。
用技改增效益
上半年热电公司通过对5#机进行技术改造,使5#机抽汽投入运行,充分发挥机炉潜在能力。改造后二期锅炉能够抽汽对外供热,一期锅炉抽汽量减少,节约的蒸汽用来发电,使得一期锅炉的发电量增加。改造后机组每天可增加发电8万度,月度可增加发电240万度,为集团增效70万元/月。另外,通过努力控制外购煤质量,调整中煤掺烧比例,提高锅炉燃烧效率,提高设备平稳运行小时数,降低发电单耗。6月份发电单位制造成本为0.2627元/度,每度电较年度目标下降了0.0421元,严格控制在年度目标0.3048元/度以内。